informe evaluación de Rendición de Cuentas 2017

Las organizaciones hospitalarias, lo que hace necesario revisar los controles internos con el fin de reducir sus costos y mejorar la calidad de atención a los pacientes. Estos cambios se requieren para el mantenimiento de sus operaciones y la mejora en la atención del paciente. La mayoria de los hospitales presentan grandes problemas cotidianos, como la falta de infraestructura y atención médica adecuada.


ACTA RESUMEN DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS A LA COMUNIDAD 2017

ASISTENCIA AUDIENCIA PUBLICA 2017 ESE

ENCUESTAS EVALUACION AUDIENCIA PUBLICA 2017 ESE

PREGUNTAS EN LA AUDIENCIA 2017 ESE

SOPORTE DE CONVOCATORIA AUDIENCIA PUBLICA 2017 ESE

Realizados por el Doctor Serafin garcia.

Aprovados por la Doctora Deyanira Vargas Herrera.

 

cargado el 29 de Mayo del 2018.


INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUCCION.

PUBLICACION DE DOCUMENTO DE INTERES PUBLICO DE COMO SE DESARROLLO EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCCION DE LA ESE ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA HUILA.


INFORME DE SEGUMIENTO PLAN ANTICORRECCION. 2018

 

 MAPA DE RIESGOS ESE COLOMBIA HUILA 2019

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2019 ESE ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ 2019

 

 

fecha de publicacion: 31 de enero del 2019.

hora:16:40 pm


CONTROL INTERNO.

MISIÓN

La oficina de Control Interno de la ESE ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ es la estructura para el control a la planeación, gestión y la evaluación, con el propósito de orientar la Organización hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales, siendo la encargada de asesorar en forma continua a la gerencia y demás dependencias de la ESE, además de evaluar la implementación del sistema de control interno institucional buscando el mejoramiento continuo.

VISIÓN

Ser un área líder en el fomento de acciones, métodos y mecanismos de prevención, autocontrol, auto evaluación, y mejoramiento continuo que permitan el desarrollo de procesos necesario para garantizar una función administrativa transparente y eficiente para dar cumplimiento a la misión institucional.


A TODOS LOS QUE NOS VISITAN LES INFORMANOS DE TODA LA GESTION DE CONTROL INTERNO QUE SE ESTA DESARROLLANDO EN LA ESE ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ.

A CONTINUACION PUDEN INGREGAR PARA QUE HAGAN PORTE DE CONOCER TODA LA GESTION T ACTIVIDAD QUE SEA DESARROLLADO.

 

Certificado de Cumplimiento FURAG IIComunicacion de Cargue de Informacion a la Contraloria del Huila

Comunicacion de Cargue de Informacion a la Contraloria del Huila

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2017 pdf

INFORME EJECUTIVO CONTROL INTERNO NOV 2017 - FEB 2018

Pantallazo Cargue Informe de Control Interno Contable 2017

Para el 2018 se ejecutaron:

INFORME EJECUTIVO CONTROL INTERNO 2018

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO CORTE A DICIEMBRE DE 2018

 

 BUEN DIA 

ULTIMA PUBLICACION; 13 DE MARZO DEL 2019.

HORA: 15:00